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黑龙江省疾病预防控制中心2025年单位预算公开

日期:2025-11-05 12:14 来源:
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黑龙江省疾病预防控制中心2025年单位预算公开
单位职责
    黑龙江省疾病预防控制中心隶属于黑龙江省疾病预防控制局主要职责是:
  (一)贯彻执行国家和省有关疾病预防控制工作的法律法规和政策,参与拟订全省重大疾病预防控制和重点公共卫生服务规划、计划和方案,开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、精神卫生、放射卫生和学校卫生等工作。
  (二)组织制定全省公共卫生技术方案和指南,参与公共卫生相关卫生标准制定和综合管理,承担实验室生物安全指导和爱国卫生运动技术支撑工作,开展健康教育、健康科普和健康促进工作。
  (三)负责建立健全全省疾病预防控制和公共卫生监测系统,开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测、预警与预防控制,开展国民健康状况监测与评价和重大公共卫生问题的调查与危害风险评估,研究制定干预措施,制定实施免疫规划方案与计划并组织实施。
  (四)参与全省公共卫生应急准备和应对,负责重大传染病疫情调查处置、突发公共卫生事件应急处置和救灾防病工作以及效果评估,指导全省突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设以及食品安全事故流行病学调查。承担涉水产品、消毒产品的实验室检验检测与评价工作。
    (五)承担全省疾病预防控制机构(含实验室)质量控制、业务指导和相关培训工作,组织开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定,承担卫生健康、疾控行政部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。
  (六)负责全省疾病预防控制信息系统建设和管理,收集、分析、利用疾病与健康相关因素等公共卫生信息,承担大数据应用服务技术支持。
  (七)承担与传染病防控相关的科研和技术保障工作,组织疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康相关应用性科学研究和技术开发,推广疾病预防控制适宜技术,促进科技成果转化,推进公共卫生科技创新发展。开展公共卫生专业领域的研究生教育、继续教育和相关专业技术培训工作。
  (八)协助开展全省医防融合、医防协同技术指导、卫生健康监督检查,全省大案要案和跨区域案件协查,重大活动的公共卫生保障及卫生健康行政执法人员培训,法律法规宣传教育和信息化建设。
  (九)实施国家疾病预防控制规划和项目,开展全省疾病预防控制机构业务考核,规范指导各级医疗卫生机构开展传染病防治和公共卫生服务工作,规范开展对外社会技术服务。
  (十)开展公共卫生领域的国际交流与合作,负责援外任务人员选派和管理。
  (十一)完成省卫生健康委、省疾控局交办的其他任务。
单位机构设置
    黑龙江省疾病预防控制中心单位内设机构(科所)共30个,包括:党委办公室、综合办公室、纪检监察与审计科、人力资源科、财务科、后勤保障科、科研教育科(预防医学科学院办公室,公共卫生医师规范化培训办公室)、监测预警与应急指挥中心、信息技术支撑中心、病毒病检验检测所、细菌病检验检测所、传染病预防控制所(流行病学调查所)、结核与艾滋病预防控制所、消毒与医院感染控制所、免疫规划所、慢性非传染性疾病预防控制所、地方病和寄生虫病预防控制所、营养与食品安全所、环境与健康所、学校卫生所、理化检验所、卫生毒理所、精神卫生所、放射卫生与职业健康所、健康促进与健康教育所、中心实验室(生物安全与质量控制科)、社会技术服务所(招标采购办公室)、医疗与传染病监督科(医院公共卫生管理和疾控监督员办公室)、公共卫生综合监督科、宣传中心(对外合作中心)。
2025年单位预算情况说明
   一、预算收支增减变化情况说明
(一)收入增减变化情况
本单位 2 0 2 5年收入预算16,727.88万元,其中本年收入16,727.88万元。具体情况如下:
1.一般公共预算收入16,263.83万元,比上年预算数减少2,535.46万元,下降13.49%。主要变动情况:一是社会保障和就业支出减少121.47万元,二是卫生健康支出减少2482.36万元,三是住房保障支出减少62.13万元,四是债务付息支出增加130.50万元。
2.上年结转结余0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%。主要变动情况:与上年持平,无增减变化。
3.政府性基金预算收入0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%。主要变动情况:与上年持平,无增减变化。
4.国有资本经营预算收入0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%。主要变动情况:与上年持平,无增减变化。
5.财政专户管理资金预算收入0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%。主要变动情况:与上年持平,无增减变化。
6.事业收入464.05万元,比上年预算数减少6.00万元,下降1.28%。主要变动情况:专业技术服务费减少6万元。
7.事业单位经营收入0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%。主要变动情况:与上年持平,无增减变化。
8.上级补助收入0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%。主要变动情况:与上年持平,无增减变化。
9.附属单位上缴收入0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%。主要变动情况:与上年持平,无增减变化。
10.其他收入0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%。主要变动情况:与上年持平,无增减变化。
(二)支出增减变化情况
本单位2025年支出预算16,727.88万元。具体情况如下:
1.基本支出预算7,878.36万元,比上年预算数减少1,123.49万元,下降12.48%。主要变动情况:一是人员经费减少942.31万元,二是公用经费减少181.18万元。
2.项目支出预算8,849.52万元,比上年预算数减少1,417.97万元,下降13.81%。主要变动情况:一是卫生健康支出减少1548.47万元,二是债务付息支出增加130.50万元。
3.事业单位经营支出预算0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%。主要变动情况:与上年持平,无增减变化。
4.上缴上级支出预算0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%。主要变动情况:与上年持平,无增减变化。
5.对附属单位补助支出预算0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%。主要变动情况:与上年持平,无增减变化。
二、机关运行经费安排情况说明
本单位为非行政参公单位,无机关运行经费。
三、政府采购安排情况说明
2025年本单位政府采购安排6409.39万元,其中:货物类采购预算5687.39万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算722万元。
四、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆42辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)62台(套),房屋31069.08平方米。
2025年,本单位拟购置车辆0辆,购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套),房屋0平方米。
五、重点项目预算的绩效目标情况说明


六、“三公”经费增减变化情况说明
本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元,2024年预算为0.00万元。


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